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8月5日,蜀海公司财务部负责人组织部门人员学习省审计厅2020年省属重点国有企业内部审计工作培训会精神,结合公司实际开展深入讨论。
针对国有企业审计思路与重点,结合公司实际情况,在今后的工作中,将对投资、资产并购重组、资金筹措、大额资金使用等工作进行重点监督,通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量;同时结合公司经营业务情况、绩效考核指标等,分析财务收支审计内容与重点。针对财务数据的异常指标等及时进行风险预警,以确保国有资产的安全。
财务管理是企业管理的核心,身为财务工作者,不能只抓核算,更重要的是在于管理,一旦内部管理失控,就会造成企业资产浪费。加强内部管理,既要完善内部审计制度,又要积极主动配合外部审计工作,二者相辅相成。通过学习,公司财务人员进一步提高了思想认识,明确了方向重点,为今后加强财务管理,做好内部审计工作打下了基础。